各商业银行及相关金融机构:
信息时代,以大数据为核心的新一代数字技术飞速发展,加快大数据与内部审计工作的融合,推动内部审计从信息化向新兴技术驱动的数字化转型,是审计工作发展的必然要求,也是促进内部审计价值提升和转型升级的重要途径。为打好防范化解金融风险攻坚战,扎实做好各类重点风险管控,提高商业银行及其它相关金融机构风险管理水平,《中国银行保险报》拟于近期举办“商业银行内部审计质量控制专题培训班”。现将有关事项函告如下:
一、培训时间与地点
第一期:2021年10月23日—24日 杭州 (22日报到,23日、24日培训,25日返程)
第二期:2021年11月13日—14日 海口 (12日报到,13日、14日培训,15日返程)
二、培训课程与师资
(一)培训课程(详见附件1)
模块一:新形势下金融行业内部审计的变革与创新
模块二:内部审计(稽核)实务
模块三:商业银行数字化审计思维及实践
模块四:审计报告的撰写技巧和方法
(二)培训师资
拟邀请人民银行、各商业银行、金融机构相关领导及业内资深专家专题讲授。
三、培训对象与证书
(一)培训对象
1.各金融机构(银行机构、财务公司、理财公司)审计工作分管领导,审计部、稽核监察部、内控部、合规部、财务部、信息技术部等负责人和业务骨干;
2.行业组织相关业务负责人;
3.各农信联社、农村金融机构理事长、主任,监事长,纪委书记、监察室主任、法律事务部、内控合规部、操作风险管理、案件稽核、信贷审批等专业的处室的部门负责人、相关业务骨干。
(二)培训证书
完成全部课程,可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、报名与缴费
(一)收费标准:3800元/人(含资料与培训两天午餐;住宿及交通费用自理),十人团报免一人培训费。
(二)报名费由参训人员汇至中国银行保险传媒股份有限公司账户,备注栏请注明“商业银行内部审计质量控制专题培训班”。账户信息如下:
名 称:中国银行保险传媒股份有限公司
开户行:中国银行北京莲花池西路支行
账 号:333757929643
(三)报名方式:第一期请于10月16前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱:hgjrj_cbimc@163.com;第二期请于请于11月7前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱:hgjrj_cbimc@163.com。为便于领取发票,请在报名回执中填写正确发票信息。
五、联系方式
联系人:王老师,010-83881951、15311840369;樊老师,010-63998055。
特此函告。
附件:1.课程大纲
2.主办单位介绍
中国银行保险传媒股份有限公司
2021年9月30日
附件1.课程大纲
模块一:新形势下金融行业内部审计的变革与创新
1.金融行业最新风险监管政策解读
2.中央改革审计管理体制的重大决策部署解读
3.2021年银行业审计工作方向和重点
4.2021年银保监会风险监控要点
模块二:内部审计(稽核)实务
1.《审计署关于内部审计工作的规定》解析与应用
2.业务流程梳理、风险分析和管控措施
3.内部控制审计如何体现审计广度与深度
4.稽核现场审计方法和技巧
5.内部审计成果应用的“加减乘除法”
6.大数据分析技术在金融审计中的运用
7. 商业银行(同业)内部审计质量控制体系
8. 商业银行(同业)内部审计项目质控管理模式及方法
模块三:商业银行数字化审计思维及实践
1.银行数字化审计转型背景
(1)四大环境背景促使银行内审数字化转型
(2)中小银行内部审计转面临的挑战
2.银行数字化审计转型思维与方向
(1)引领内部审计数字化转型的三大思维
(2)推动内部审计数字化转型的五大方向
3.利用1234原则进行非现场审计的创新
(1)非现场审计的一个核心—审计差异
(2)非现场审计的二个导向
(3)非现场审计的三个前提
(4)非现场审计的四大审计方法
4.非现场审计数据分析模型构建实务
(1)现场三大审计模型构建
(2)动态构建审计分析模型进行全量分析
模块四:审计报告的撰写技巧和方法
1.写好审计报告的重要意义
2.撰写审计报告的技巧与方法
(1)审计报告撰写的思维
(2)审计报告撰写的原则
(3)审计报告的工作法
(4)审计报告撰写的技巧与方法
(5)审计报告撰写的“八大”案例
案例 01:审计报告引言段,审计方式勿遗漏
案例 02:基本情况勿求多,围绕重点精炼写
案例 03:业绩评价要客观,突出特点不说满
案例 04:反映问题抓重点,职责联系要密切
案例 05:定责取证有支持,事实依据要充分
案例 06:责任界定是难点,决策过程是关键
案例 07:建议要有针对性,分析原因点要害
案例 08:建议具体可操作,避免泛泛大而空
3.审计报告撰写的质量控制
4.审计报告成果的运用
各商业银行及相关金融机构:
信息时代,以大数据为核心的新一代数字技术飞速发展,加快大数据与内部审计工作的融合,推动内部审计从信息化向新兴技术驱动的数字化转型,是审计工作发展的必然要求,也是促进内部审计价值提升和转型升级的重要途径。为打好防范化解金融风险攻坚战,扎实做好各类重点风险管控,提高商业银行及其它相关金融机构风险管理水平,《中国银行保险报》拟于近期举办“商业银行内部审计质量控制专题培训班”。现将有关事项函告如下:
一、培训时间与地点
第一期:2021年10月23日—24日 杭州 (22日报到,23日、24日培训,25日返程)
第二期:2021年11月13日—14日 海口 (12日报到,13日、14日培训,15日返程)
二、培训课程与师资
(一)培训课程(详见附件1)
模块一:新形势下金融行业内部审计的变革与创新
模块二:内部审计(稽核)实务
模块三:商业银行数字化审计思维及实践
模块四:审计报告的撰写技巧和方法
(二)培训师资
拟邀请人民银行、各商业银行、金融机构相关领导及业内资深专家专题讲授。
三、培训对象与证书
(一)培训对象
1.各金融机构(银行机构、财务公司、理财公司)审计工作分管领导,审计部、稽核监察部、内控部、合规部、财务部、信息技术部等负责人和业务骨干;
2.行业组织相关业务负责人;
3.各农信联社、农村金融机构理事长、主任,监事长,纪委书记、监察室主任、法律事务部、内控合规部、操作风险管理、案件稽核、信贷审批等专业的处室的部门负责人、相关业务骨干。
(二)培训证书
完成全部课程,可获得由主办单位颁发的结业证书。
四、报名与缴费
(一)收费标准:3800元/人(含资料与培训两天午餐;住宿及交通费用自理),十人团报免一人培训费。
(二)报名费由参训人员汇至中国银行保险传媒股份有限公司账户,备注栏请注明“商业银行内部审计质量控制专题培训班”。账户信息如下:
名 称:中国银行保险传媒股份有限公司
开户行:中国银行北京莲花池西路支行
账 号:333757929643
(三)报名方式:第一期请于10月16前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱:hgjrj_cbimc@163.com;第二期请于请于11月7前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱:hgjrj_cbimc@163.com。为便于领取发票,请在报名回执中填写正确发票信息。
五、联系方式
联系人:王老师,010-83881951、15311840369;樊老师,010-63998055。
特此函告。
附件:1.课程大纲
2.主办单位介绍
中国银行保险传媒股份有限公司
2021年9月30日
附件1.课程大纲
模块一:新形势下金融行业内部审计的变革与创新
1.金融行业最新风险监管政策解读
2.中央改革审计管理体制的重大决策部署解读
3.2021年银行业审计工作方向和重点
4.2021年银保监会风险监控要点
模块二:内部审计(稽核)实务
1.《审计署关于内部审计工作的规定》解析与应用
2.业务流程梳理、风险分析和管控措施
3.内部控制审计如何体现审计广度与深度
4.稽核现场审计方法和技巧
5.内部审计成果应用的“加减乘除法”
6.大数据分析技术在金融审计中的运用
7. 商业银行(同业)内部审计质量控制体系
8. 商业银行(同业)内部审计项目质控管理模式及方法
模块三:商业银行数字化审计思维及实践
1.银行数字化审计转型背景
(1)四大环境背景促使银行内审数字化转型
(2)中小银行内部审计转面临的挑战
2.银行数字化审计转型思维与方向
(1)引领内部审计数字化转型的三大思维
(2)推动内部审计数字化转型的五大方向
3.利用1234原则进行非现场审计的创新
(1)非现场审计的一个核心—审计差异
(2)非现场审计的二个导向
(3)非现场审计的三个前提
(4)非现场审计的四大审计方法
4.非现场审计数据分析模型构建实务
(1)现场三大审计模型构建
(2)动态构建审计分析模型进行全量分析
模块四:审计报告的撰写技巧和方法
1.写好审计报告的重要意义
2.撰写审计报告的技巧与方法
(1)审计报告撰写的思维
(2)审计报告撰写的原则
(3)审计报告的工作法
(4)审计报告撰写的技巧与方法
(5)审计报告撰写的“八大”案例
案例 01:审计报告引言段,审计方式勿遗漏
案例 02:基本情况勿求多,围绕重点精炼写
案例 03:业绩评价要客观,突出特点不说满
案例 04:反映问题抓重点,职责联系要密切
案例 05:定责取证有支持,事实依据要充分
案例 06:责任界定是难点,决策过程是关键
案例 07:建议要有针对性,分析原因点要害
案例 08:建议具体可操作,避免泛泛大而空
3.审计报告撰写的质量控制
4.审计报告成果的运用